ক্রঃ নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট
২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
| নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
০১ | প্রারম্ভিক জের | ৪৫০.০০ | - | ২,৬০৬.০০ |
০২ | কর ও রেট | ১,৭৫,০০০.০০ | ১,৭৫,০০০.০০ | ৬৬,৭৫৭.০০ |
০৩ | ইজারা | ৬০,০০০.০০ | ৫৯,০০০.০০ |
|
০৪ | যানবাহন(মোটরযান ব্যতীত) | ৫,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ |
|
০৫ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর | ৬৫,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ |
|
০৬ | নিবন্ধন কর | ১০,০০০.০০ | ০০০.০০ | ১,৭২৫.০০ |
০৭ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৪৫,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ১৯,৪৮০.০০ |
০৮ | সম্পত্তির ভাড়া লাভজনিত ফি | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
|
০৯ | অন্যান্যপ্রাপ্তি | ৯০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
|
| মোট টাকা | ৪,৬০,০০০.০০ | ৪,৫৭,০০০.০০ | ৯০,৫৬৮.০০ |
| উন্নয়ন তহবিলঃ |
|
|
|
০১ | প্রারম্ভিক জের | ২০,০০০.০০ | - | ৩১৫.০০ |
০২ | সরকারী অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ২,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | সরকারী অনুদান- সংস্থাপন |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১,৫৫,১০০.০০ | ৩,৩০,০০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | |
খ) ইউপি সচিব ও গ্রাম-পূলিশদের বেতন | ৪,২২,৭১২.০০ | ৩,৯৮,৫০৪.০০ | ৩,৯২,২৯৬.০০ | |
০৪
| সরকারী অনুদান- উন্নয়ন |
|
|
|
ক) এল জি এস পি | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১০,৮৬,৫১১.০০ | |
খ) ইউ পি জি পি | ৫,৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ১১,০০০.০০ | |
গ) কাবিখা | ৬,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৮,১৯,১৮০.০০ | |
ঘ) টি আর | ৮,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৮,২৯,৮০০.০০ | |
ঙ) কাবিটা | ৪,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | .০০ | |
চ) ৪০ দিনের কর্মসূচী | ২২,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১৯,১৯,০৫০.০০ | |
ছ) এডিপি | ৭,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৬,৫০,০০০.০০ | |
জ) ভিজিডি | ১৭,০০,০০০.০০ | - | ১৭,৬১,৪৩১.০০ | |
ঝ) ভিজিএফ | ১১,০০,০০০.০০ | - | ১১,০২,৬৩৮.০০ | |
০৫ | স্থানীয় সরকার- জেলা পরিষদ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
|
০৬ | স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ | ১,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
|
০৬ | অন্যান্য প্রাপ্তি | ২,১৮৮.০০ | ৪,৪৯৬.০০ |
|
| মোট টাকা | ১০৫,৫০,০০০.০০ | ৬৬,৩৩,০০০.০০ | ৮৮,২৭,৯২১.০০ |
| সর্ব মোট প্রাপ্ত | ১,১০,১০,০০০.০০ | ৭০,৯০,০০০.০০ | ৮৯,১৮,৪৮৯.০০ |
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
| নিজস্ব তহবিল
|
|
|
|
০১ | সাধারণ সং স্থাপন | ১,৭৪,৯০০.০০ |
| ৫,০০০.০০ |
০২ | ট্যাক্স আদায় বাবদ ব্যয় | ৬০,০০০.০০ | ৭৭,৬০০.০০ | ৮৫৭৫.০০ |
০৩ | ষ্টেশনারী | ৮৫,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
|
০৪ | পানির পাম্প ও আসবাবপত্র ক্রয় | ১৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
|
০৫ | আপ্যায়ন | ১২,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
০৬ | প্রচারনা মুলক কার্যে ব্যয় | ১০,০০০.০০ | ৯,৪০০.০০ |
|
০৭ | দারিদ্রদের সহায়তা | ১৩,১০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
০৮ | ক্রীড়া | ১০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
০৯ | ধর্মীয় | ৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
১০ | মোটর জ্বালানী বাবদ | ৮,৪০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
১১ | দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন | ১০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
১২ | জাতীয় আইনগত সহায়তা মিটিং বাবদ | ১০,০০০.০০ | - |
|
১৩ | ইন্টারনেট সংযোগ বাবদ | ৪১৪০.০০ | - |
|
১৪ | বিদ্যুৎ বিল | ২১,৬০০.০০ | - |
|
১৫ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন এন্টি ফি | ৭,৮৬০.০০ | - |
|
১৬ | অন্যান্য ব্যয় | ৭,৭৫.০০ | - |
|
১৭ | ভ্রমণ ভাতা | ৫,০০০.০০ |
|
|
১৮ | সমাপনী জের | ২৫০.০০ | - |
|
| মোট টাকা | ৪,৬০,০০০.০০ | ৩,৮২,০০০.০০ |
|
| উন্নয়ন তহবিলঃ |
|
|
|
01 | সাধারণ সংস্থাপন | ৫,৭৭,৮১৭.০০ | ৭,২৮,৫০৪.০০ | ৫,৪৭,৯৯৬.০০ |
02 | কৃষি | ২,০০,০০০.০০ |
|
|
03 | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৭,০০,০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ |
|
04 | রাস্তা, যোগাযোগ, ইমারত | ৩১,০০,০০০.০০ | ২৮,৮০,০০০.০০ | ১৮,১৯,১৮০.০০ |
05 | শিক্ষা | ৮,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৭,৮০,২২৪.০০ |
06 | গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৯৯,৫৭৬.০০ |
07 | সেচ ও বাঁধ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ১৯,১৯,০৫০.০০ |
08 | পানিয় জল সরবরাহ | ৬,০০,০০০.০০ |
|
|
09 | ভিজিডি ও ভিজিএফ | ২৮,০০,০০০.০০ |
| ২৮,৬৪,০৬৯.০০ |
10 | বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষণ | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
|
11 | অন্যান্য | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১,১৯৯.০০ |
12 | নিরীক্ষা | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
|
13 | (১/১২ অংশ) | ৪৭,২১২.০০ | ২৪৪৯৬.০০ |
|
14 | সমাপনী জের | ২০,০০০.০০ |
| ৮,০৩,১৩১.০০ |
| মোট টাকা | ১,০৫,৫০,০০০.০০ | ৬৭,০৮,০০০.০০ |
|
| সর্ব মোট প্রাপ্ত | ১,১০,১০,০০০.০০ | ৭০,৯০,০০০.০০ | ৮৯,১৮,৪৮৯.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস